一、基本情況
安置局主要負責協(xié)調規劃鄉街道辦事處核發(fā)居民安置點(diǎn)建房行政許可證,配合區違法建設專(zhuān)案組查處涉及違法建筑的案件,會(huì )同規劃部門(mén)授權各中隊下達法律文書(shū),根據要求及時(shí)完善禁建拆違法工作,F有人數54人,其中:在職全額編制54人。
二、預算安排情況
預算總收入526.55萬(wàn)元,其中:經(jīng)費撥款526.55萬(wàn)元。
預算總支出526.55萬(wàn)元,其中:基本支出484.55萬(wàn)元(工資福利支出405.49萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出48.23萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出30.83萬(wàn)元);項目支出42元。
三、主要項目支出安排
安排預算內專(zhuān)項經(jīng)費42萬(wàn)元,主要項目:1、安置調查經(jīng)費5萬(wàn);2、圖紙制作及資料費15萬(wàn);3、業(yè)務(wù)培訓費2萬(wàn);4、辦公場(chǎng)地租賃費20萬(wàn)。
四、預算補充說(shuō)明
1、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算,2017年年初預算數526.55萬(wàn)元,其中,一般公共預算撥款526.55萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,¨¨¨。收入較去年增加123.33萬(wàn)元,主要是人員增加 人員經(jīng)費增加 項目經(jīng)費增加。
(二)支出預算,2017年年初預算數526.55萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)48.23萬(wàn)元,工資福利支出405.49萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出30.83萬(wàn)元,項目支出42萬(wàn)元。支出較去年增加123.33萬(wàn)元,主要是主要是人員增加 人員經(jīng)費增加 項目經(jīng)費增加。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算數為15萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費 13萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費 2 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費2 萬(wàn)元),因公出國(境)費 0 萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費預算與2016年持平。